鹤壁市扎实开展内部审计统计调查工作
据了解,此次统计调查包括内部审计机构设置及人员配备情况、实施的审计项目及发现问题和整改情况等内容。建立动态管理台账,确保统计数据真实、完整、准确,对加强部门、单位内部管理,防范控制风险,以数据赋能审计监督,助力...
2025-06-08
上海谊众财务总监张芷源离任,新任内部审计负责人,年龄34岁在公司董事和高管中排10/10,薪酬40万元
6月7日,上海谊众公告,因工作调动,张芷源女士不再担任财务总监职务,新任公司内部审计负责人。...受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的...
2025-06-08
激智科技(300566)内部审计制度
(四)至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;(五)积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通,并提供必要的支持和...
2025-06-08
洁雅股份(301108)内部审计制度(2025年6月)
(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。(五)至少每个会计年度向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划、年度内部审计工作报告。第六条 审计部每年...
2025-06-08
奥飞数据(300738)内部控制审计报告
原标题:奥飞数据:内部控制审计报告 广东 奥飞数据 科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25005720039号 目 录 报告正文…1-2 内部控制审计报告 司农审字...内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。...
2025-06-08
美迪凯(688079)内部审计制度(2025年6月修订)
第一条为了规范杭州 美迪凯 光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、改善...第十九条内部审计机构对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任...
2025-06-08
喜悦智行(301198)内部审计制度
(四)至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。(五)积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通,并提供必要的支持和...
2025-06-08